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2016决算公开

作者:张家口人大  发布时间:2017/9/5 14:51:32  来源:本网

 


张家口市人大常委会办公室

部门决算情况说明

    一、年度发展规划目标

    总体目标:              

贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神,在市委领导下,围绕我市“十三五”时期总体目标和重大任务,认真贯彻党的基本路线,始终围绕全市改革发展大局,认真贯彻执行宪法和法律赋予人大立法、监督等职能,解放思想,担当实干,不断推进我市的法制建设进程,为我市跨越发展做出新的贡献。

1、围绕我市“十三五”时期的重点任务和工作要点,科学编制重点领域的立法规划和计划,认真做好我市立法工作,为我市各项事业的良好发展提供有力的法制保障。

2、进一步加大监督工作力度,扎实推进市委重大决策部署的贯彻落实。听取各项社会发展和计划的执行情况,重点围绕“转型升级、跨越发展、绿色崛起”工作主基调、“十三五”发展的总体目标、发展“四大两新一高”主导产业等重大问题和重大举措,开展执法检查、视察调研。

3、进一步改进代表工作,充分发挥代表主体作用。密切与代表和群众的联系,努力实现联系代表和群众的便捷化、网络化,努力推动人大代表联系群众的经常化、制度化、有效化。提高代表履职能力,落实和保障代表知情知政的各项举措,强化代表的法治思维和依法履职意识,使代表能够提出更多有见地、有针对性、有操作性的意见建议。

4、进一步加强自身建设,不断提高人大工作实效。切实加强政治理论和法律法规学习,认真学习党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,专题学习监督工作涉及的各项法律法规,努力提高常委会组成人员和机关工作人员的履职能力和服务水平。不断改进文风会风,开好人大工作会议。牢牢把握人大工作正确方向和职责要求,进一步加强和改进党对人大工作的领导。

    职责分类绩效目标:

1、立法方面:围绕我市“十三五”规划的工作目标以及我市面临的三大历史机遇,做好立法工作,立足于实地调研,集思广益,科学编制重点领域的立法规划和计划,推动地方立法工作进程。

2、监督方面:按照“转型升级、跨越发展、绿色崛起”的工作主基调,重点对调整产业结构、重大项目推进、新型城镇化等进行监督,听取现代服务业培育、林业生态建设、现代农业发展等情况报告,促进经济平稳较快发展。贯彻落实新预算法,加强对全口径预算决算的审查监督。听取计划预算执行情况汇报告、决算报告和审计工作报告,审查批准决算,推动市人代会计划预算决议的落实。加强对执法、司法工作的监督,进一步加大对法律法规实施情况的监督力度。推动落实市十三届人大常委会第三十一次会议通过的《张家口市人民代表大会常务委员会关于监督司法机关工作的办法》,为全市改革发展以及2022年冬奥会的顺利筹办提供有力的法律支持。

3、人事任免方面:严格遵循法律法规规定,提高组织人事任免工作水平,严格规范工作程序,高质量完成机关人事任免工作。

4、代表工作方面:充分发挥各级人大代表密切联系群众的优势,深入了解群众所思、所想、所盼,结合群众关注的热点、难点问题及时提出意见和建议,对代表所提出的意见建议要高度重视,按照内容和职责,转交“一府两院”有关部门办理,督促年内全部办结,实现建议按时办复率100%、与代表沟通率100%、代表反馈率100%。

5、信访工作方面:把信访工作作为一项维护社会稳定的重要工作,及时将受理案件转交“一府两院”及有关部门进行办理,加大督查督办力度,化解社会矛盾,为我市的改革发展提供良好的社会环境。

   二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、紧紧围绕我市面临的三大发展机遇、我市“十三五”时期社会发展的主要目标以及2022年冬奥会的各项筹办准备工作,认真制定好2017年市人大常委会的《工作要点》,进一步细化目标和工作任务,推动市委决策部署得到有效贯彻落实,努力使我市法制建设进程迈上一个新台阶。

2、结合我市发展实际,科学合理编制2017年立法规划。做好立法调研工作,立足于实际情况和真实数据,让出台的每一部法律法规更具可操作性、更具针对性,为我市的改革发展提供法律保障。

3、进一步提高人大监督工作水平,综合运用视察、调研、执法检查、工作评议和专题询问等监督方式,使“一府两院”的工作始终在法治的框架内运行。

4、把督促解决民生问题放在更突出的位置,促进社会和谐稳定、长治久安,结合群众关心的热点难点问题,开展调研、视察、检查、询问工作,确保群众的合理诉求得到及时解决,切实增强民众的“获得感”。

5、进一步改进和加强代表工作,保证代表依法履职。

6、继续深入开展“两学一做”学习教育活动,强化责任意识,抓好理论学习,不断提高常委会组成人员和机关干部的政治素质和党性修养。

7、进一步完善人代会、常委会等会议的组织和筹备,做到高效、精细,做好全面的服务工作。

8、完善机关后勤服务工作机制建设,为机关正常运转提供有力的保障。

三、部门决算构成

张家口市人民代表大会常务委员会办公室没有下属机构。

四、部门决算解释说明

1、2016年度部门收入支出决算总体情况说明

2016年张家口市人大常委会办公室收入总计2458.1万元,支出总计2407.4万元。与2015年相比,收入减少9.7万元,降低0.3%,支出增加10.24万元,增加0.42%,增加的原因:虽然公车改革后公车运行经费支出减少,但市十三届人大六次会议增加会议费用。

2、2016年度部门收入决算情况说明

2016年张家口市人大常委会办公室收入合计2458.1万元,全部为财政拨款,无其他收入项目。

2016年预算安排2250.35万元。其中人员经费1334.27万元,日常公用经费252.08万元,项目支出664万元。超预算原因:
①增发公车补贴和移动通讯补助。
②加开十三届人大六次会议。

③2016年6位离退休老干部去世,发抚恤金。

3、2016年度部门支出决算情况说明

2016年张家口市人大常委会办公室支出合计2407.4万元,其中:一般公共服务支出1787.9万元,占74.26%;社会保障就业支出619.4万元,占25.74%。

4、2016年度部门“三公经费”使用情况

2016年公务用车运行维护费预算安排141.78万元,支出107万元,对比2015年,支出减少72.89万元,减少40.5%。对比2016年预算,支出减少34.78万元,减少24.5%。主要是公务用车改革后,公务用车由23辆减少为10辆。

2016年公务接待费预算安排2.82万元,支出2.36万元,对比2015年决算及2016年预算分别减少支出0.3万元及0.46万元。主要是接待标准更加严格规范。

2016年因公出国(境)费未安排预算。由市财政统一安排。2016年因公出国(境)费支出2.7万元,2015年未支出。主要是市人大常委会副主任武凤英、民侨工委主任岳照瑞因公赴泰国支出。

市人大机关对照《中央八项规定》、《廉政准则》等文件规定,对机关各项规章制度进行了认真修改,同时坚持做到以制度抓落实,严格遵照机关公务接待制度的要求,实行公务接待逐级审批、层层把关,未发生任何超标准公务接待、互相宴请和安排高消费娱乐健身活动等问题;严格财务报销程序,严格加强车辆管理,未发生超标准配备使用公务用车的情况;未发生违反规定配备使用越野车、公车私用等问题。按照逐年压缩三公经费的要求,不断压缩“三公经费”的支出,取得良好效果

5、机关运行经费支出说明

2016年张家口市人大常委会办公室各项公用经费支出:办公费:12.6万元、印刷费1.1万元、邮电费45.5万元、差旅费17.5万元、培训费0.3万元、公务用车运行维护费1.76万元、工会经费9.5万元。与2015年基本持平。人大机关在市政府大楼办公,由机关事务管理局统一管理,不承担水电费、取暖费及办公用房物业管理费。

6、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20.1万元,其中:政府采购货物支出20.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2016年我单位通过政府定点单位进行采购,主要包括复印机、电脑、打印机、办公家具、车辆保险、汽油等。

7、其他需要说明的情况

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

五、相关专业名词解释

1、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:为完成特定行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

7、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

9、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10、其他交通工具购置:指单位公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月5日

 

收入支出决算总表


公开01表


部门:张家口市人民代表大会常务委员会


2016年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

24,581,603.47

一、一般公共服务支出

29

17,879,975.96

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

6,194,769.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

24,581,603.47

本年支出合计

52

24,074,745.76

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

2,917,728.67

    年末结转和结余

54

3,424,586.38

 

27

 

 

55

 

总计

28

27,499,332.14

总计

56

27,499,332.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,581,603.47

24,581,603.47

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

17,745,049.15

17,745,049.15

 

 

 

 

 

20101

人大事务

17,573,049.15

17,573,049.15

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

10,313,599.15

10,313,599.15

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

619,450.00

619,450.00

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

2,040,000.00

2,040,000.00

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

3,000,000.00

3,000,000.00

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

172,000.00

172,000.00

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

172,000.00

172,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,836,554.32

6,836,554.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,402,254.32

6,402,254.32

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,402,254.32

6,402,254.32

 

 

 

 

 

20808

抚恤

433,580.00

433,580.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

433,580.00

433,580.00

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

720.00

720.00

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

720.00

720.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24,074,745.76

16,758,497.22

7,316,248.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

17,879,975.96

10,563,727.42

7,316,248.54

 

 

 

20101

人大事务

17,852,582.96

10,563,727.42

7,288,855.54

 

 

 

2010101

  行政运行

11,244,326.43

10,563,727.42

680,599.01

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

450,642.13

 

450,642.13

 

 

 

2010104

  人大会议

2,061,491.00

 

2,061,491.00

 

 

 

2010105

  人大立法

1,992,390.20

 

1,992,390.20

 

 

 

2010106

  人大监督

1,790,538.10

 

1,790,538.10

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 

2010108

  代表工作

13,195.10

 

13,195.10

 

 

 

20113

商贸事务

27,393.00

 

27,393.00

 

 

 

2011308

  招商引资

27,393.00

 

27,393.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,194,769.80

6,194,769.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,194,769.80

6,194,769.80

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,194,769.80

6,194,769.80

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24,581,603.47

一、一般公共服务支出

30

17,879,975.96

17,879,975.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

6,194,769.80

6,194,769.80

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

24,581,603.47

本年支出合计

53

24,074,745.76

24,074,745.76

 

年初财政拨款结转和结余

25

2,917,728.67

年末财政拨款结转和结余

54

3,424,586.38

3,424,586.38

 

  一般公共预算财政拨款

26

2,917,728.67

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

27,499,332.14

总计

58

27,499,332.14

27,499,332.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24,074,745.76

16,758,497.22

7,316,248.54

201

一般公共服务支出

17,879,975.96

10,563,727.42

7,316,248.54

20101

人大事务

17,852,582.96

10,563,727.42

7,288,855.54

2010101

  行政运行

11,244,326.43

10,563,727.42

680,599.01

2010102

  一般行政管理事务

450,642.13

 

450,642.13

2010104

  人大会议

2,061,491.00

 

2,061,491.00

2010105

  人大立法

1,992,390.20

 

1,992,390.20

2010106

  人大监督

1,790,538.10

 

1,790,538.10

2010107

  人大代表履职能力提升

300,000.00

 

300,000.00

2010108

  代表工作

13,195.10

 

13,195.10

20113

商贸事务

27,393.00

 

27,393.00

2011308

  招商引资

27,393.00

 

27,393.00

208

社会保障和就业支出

6,194,769.80

6,194,769.80

 

20805

行政事业单位离退休

6,194,769.80

6,194,769.80

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6,194,769.80

6,194,769.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,817,642.73

302

商品和服务支出

1,489,683.79

310

其他资本性支出

80,329.00

30101

  基本工资

2,472,940.20

30201

  办公费

126,358.38

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

3,435,996.00

30202

  印刷费

11,586.00

31002

  办公设备购置

80,329.00

30103

  奖金

440,497.60

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

1,468,208.93

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

455,315.80

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

7,370,841.70

30211

  差旅费

175,088.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

700,000.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

5,455,340.80

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

364,102.00

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

194,727.50

30216

  培训费

3,270.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

917.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

8,500.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

655,220.32

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

95,720.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

17,698.02

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

326,130.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,451.08

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

269,100.00

 

 

 

人员经费合计

15,188,484.43

公用经费合计

1,570,012.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

1,446,000.00

1,121,848.08

(一)车辆数合计(辆)

23

3

  1.因公出国(境)费

3

 

27,393.00

  1.部级领导干部用车

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1,417,800.00

1,070,837.08

  2.一般公务用车

25

3

    (1)公务用车购置费

5

 

 

  3.一般执法执勤用车

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

1,417,800.00

1,070,837.08

  4.特种专业技术用车

27

 

  3.公务接待费

7

28,200.00

23,618.00

  5.其他用车

28

 

    (1)国内接待费

8

28,200.00

23,618.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

 

         其中:外事接待费

9

 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

2

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

3

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

39

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

234

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

政府采购情况表

公开10表

编制单位:张家口市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

200,959.00

200,959.00

200,959.00

 

 

 

货物

200,959.00

200,959.00

200,959.00

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

200,959.00

200,959.00

200,959.00

 

 

 

货物

200,959.00

200,959.00

200,959.00

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

主办:张家口市人民代表大会常务委员会 技术支持:民主法制网